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国有企业内部控制与内部审计管理协同机制初探-中国集体经济2025年04期

国有企业内部控制与内部审计管理协同机制初探

作者:傅元红 字体:      

摘要:为有效防范和化解经营风险,近年来国有企业在不断加强内部控制管理及内部审计监督。因国有企业中,内部控制与内部审计工作常以单独部门分设运行或在内控、审计部门分岗运行,在人员、方式、成果、对象等方面(试读)...

中国集体经济

2025年第04期